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送心意

錢多多老師

職稱注冊會計師

2021-04-23 09:39

你好,同學(xué)??梢赃@樣做

芊茗 追問

2021-04-23 09:41

老師這樣做是不是對的

錢多多老師 解答

2021-04-23 09:43

你好,同學(xué)。我平時用借方負數(shù)做。這個看你習(xí)慣,你這樣做可以的

芊茗 追問

2021-04-23 09:47

借:應(yīng)收賬款2
借:未分配利潤  -2
這樣是嗎

錢多多老師 解答

2021-04-23 09:51

你好,同學(xué)。要用負數(shù)沖,你要看你當(dāng)時入賬的分錄,損益類科目用利潤分配-未分配利潤代替。然后你再重新入賬就行了

芊茗 追問

2021-04-23 10:00

我當(dāng)時是
借:管理費用
貸:銀行存款
現(xiàn)在意思是我們給前股東墊付的,這筆款要收回,前股東沒有打款回來,只能先掛賬這樣處理對嗎
借:未分配利潤  -2
借:其他應(yīng)收款  2

錢多多老師 解答

2021-04-23 10:14

你好,同學(xué)。你這樣做,借:應(yīng)收賬款2 貸:利潤分配-未分配利潤,后期你收到錢。借:銀行存款 貸:應(yīng)收

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相關(guān)問題討論
第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認,日后說明情況跟自己無關(guān)。
2019-09-02 11:33:26
您好,是的,這樣是不準(zhǔn)確的
2020-07-20 21:35:25
同學(xué),您好,您可以這樣理解。也可以將2筆合并理解,比如存貨,即上年的未實現(xiàn)存貨,只有2個去處,要么賣掉了,要么在庫存,即: 借:年初未分配利潤-上年的未實現(xiàn)存貨【延續(xù)下來】 貸:存貨-本年依然在庫房 貸:存貨-差額-本年賣出去了
2021-06-18 08:24:45
你好 是多錄入了還是少錄入了
2019-12-30 17:12:41
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