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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-02 11:33

應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。

沖沖沖呀 追問

2019-09-02 14:20

老師,意思是那個如果期初余額為零,但是后面又有收的款項余額回來該怎么辦,或者是在期初建的,有余額,但是收回來的。那個金額跟那個確定的那個期初余額不一樣,該怎么辦。

董老師 解答

2019-09-02 14:59

可以補計提,比如期初余額應(yīng)收賬款最后收超了就補計提應(yīng)收賬款。

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第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
可以的
2017-12-13 14:14:27
您好,是的,這樣是不準(zhǔn)確的
2020-07-20 21:35:25
應(yīng)收賬款弄不清可以先放著,費用期初一般都為零。未分配利潤那個你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初,當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會計那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初,所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來,留底,讓老板簽字確認(rèn),日后說明情況跟自己無關(guān)。
2019-09-02 11:33:26
不等于 他兩個沒關(guān)系的
2022-01-27 07:50:04
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