做會計分錄 ⑴ 12日,向丁企業(yè)購買A材料1000千克,買價為120000元,增值稅為15600元,丁企業(yè)代墊運雜費2000元,其中100元為運費,準予抵扣的增值稅進項稅額為9元。貸款共計137600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。 ⑵20日,向丁企業(yè)購買的A材料運達,驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。 ⑶ 25日,用預付貸款向乙企業(yè)采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明:材料價款70000元,增值稅9100元。開出一張轉(zhuǎn)賬支票補付貸款500元。 ⑷28日A材料短缺50千克的原因已查明,系丁企業(yè)少發(fā)貨所致,丁企業(yè)已同意退款,但款項尚未收到。 ⑸31日,根據(jù)發(fā)票憑證匯總表。本月基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料425000元,車間一般性消耗領(lǐng)用80500元,廠部管理部門領(lǐng)用87 600元,銷售部門領(lǐng)用52800元。 ⑹31日,向甲企業(yè)購買的A材料已驗收入庫,結(jié)算單據(jù)仍未到達,按暫估價60000元入賬。
落寞的小籠包
于2021-04-22 16:13 發(fā)布 ??1959次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關(guān)問題討論

你好!這個是不用轉(zhuǎn)出的。
2017-07-07 14:59:08

您好
借:原材料
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款等
2019-03-22 16:04:18

借:在建工程? ? 848000
? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?136000
? 貸:銀行存款? ? 984000
2021-06-28 08:41:56

你好
(1)2019年8月6日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為3900萬元,增值稅進項稅額為507萬元,支付的運輸費為125萬元,款項已通過銀行支付。
借:在建工程4025
借:應交稅費——應增進 507
貸:銀行存款
(2)安裝設(shè)備時,領(lǐng)用原材料一批,價值363萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,消費稅率為10%,支付安裝工人的薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費。
借:在建工程965
貸:原材料363
貸:庫存商品 480
貸:應交稅費——應消50
貸:應付職工薪酬72
(3)編制安裝完畢的有關(guān)會計分錄。(5分)
借:固定資產(chǎn) 4990
貸:在建工程 4990
(4)計算2019折舊額并編制會計分錄。(5分)
折舊額=(4990-200)/10/12*3=119.75
借:制造費用 119.75
貸:累計折舊 119.75
祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-24 20:01:44

你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-05-10 21:26:08
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