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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-16 14:10

那我的預(yù)付賬款就是16710.04元了    我到貨的時(shí)候也是入庫(kù)這些了    我的成本就不對(duì)了      還丁算我們進(jìn)貨今了16710.04元    給客戶的優(yōu)惠還是我們公司出的

吳月柳 解答

2016-11-16 12:53

收款時(shí),借:銀行存款5625  預(yù)付賬款3000  貸:應(yīng)收賬款8625,預(yù)付款,借:預(yù)付賬款13710.04  貸:銀行存款13710.04,這個(gè)廠家出的三千開收據(jù)給你就可以了

吳月柳 解答

2016-11-16 14:13

借:銀行存款5625 其他應(yīng)收款-廠家3000 貸:應(yīng)收賬款8625,預(yù)付款,借:預(yù)付賬款13710.04 貸:銀行存款13710.04,這樣相當(dāng)于你要收廠家3000元。

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其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來(lái)科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負(fù)債 負(fù)債類余額在貸方是負(fù)債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對(duì)方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
你好同學(xué),此時(shí)這5000元對(duì)于小明來(lái)說是預(yù)付賬款,對(duì)于蘋果來(lái)說是預(yù)收賬款,這塊是的同學(xué)沒錯(cuò)的,對(duì)于銀行是貸款,對(duì)小明應(yīng)付是對(duì)的
2021-04-26 21:36:40
對(duì)于這類調(diào)整不需要編制會(huì)計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
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