老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師這個以前會計是不是沒有吧預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收,預(yù)收有余額,后面就直接用應(yīng)付,也沒看到兩個科目對沖
答: 你好? 那你就去看看 這個明細(xì)是不是都是同一個人或者 同一個公司的。? 如果是的話 你做一下對沖就行了。??
這個余額一直掛著,我現(xiàn)在該怎么處理,以前的兩個會計交接做賬沒有銜接好,前面的會計一直掛了這個其他應(yīng)收款科目,后面的會計都直接做到管理費用里面去了,沒有走這個科目,也沒有沖掉這個科目的余額
答: 您好!更正一下就可以了。把管理費用與其他應(yīng)收款對沖。借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師到新企業(yè),做賬怎么知道以前有預(yù)收跟應(yīng)收,是看這兩個科目余額嗎?
答: 是的 看余額可以的

