企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

工程行業(yè),預(yù)收的工程款開了發(fā)票必須確認(rèn)收入,這時還沒有成本發(fā)生,無法預(yù)估應(yīng)付賬款的二級明細(xì)科目是哪家單位,只能在應(yīng)付賬款下面單獨設(shè)置名為“暫估”的二級明細(xì)科目,預(yù)收了兩個項目的工程款,這兩個項目暫估的應(yīng)付賬款都可以記到這個名為“暫估”的往來科目里嗎,還需要把這個“暫估”明細(xì)科目細(xì)分為“A項目應(yīng)付暫估”與“B項目應(yīng)付暫估”不
答: 你好? 如果你想?yún)^(qū)分的詳細(xì) 可以通過?A項目應(yīng)付暫估”與“B項目應(yīng)付暫估 核算 以后發(fā)票來了沖減各自的暫估?
老師,工程款是預(yù)收,對方要求開了發(fā)票,我們當(dāng)?shù)亻_票就得確認(rèn)收入,所以工程的的材料或者分包商不確定,那我的成本及應(yīng)付賬款的二級明細(xì)科目該怎樣確定
答: 那如果說不確定的情況下,你就二級明細(xì)科目,直接用暫估。后面確定的時候再轉(zhuǎn)到對應(yīng)的明細(xì)科目處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工程款已通過工程結(jié)算單確認(rèn)收入,因尚未收到款項,同時記入應(yīng)收賬款科目,過一段時間后又向?qū)Ψ介_了收款發(fā)票,也未收到款項,開發(fā)票款項如何入賬?
答: 你好,開發(fā)票做增值稅處理,你當(dāng)時做收入確認(rèn)時做價稅分離嗎?


劉燕 追問
2021-04-21 11:25
軼塵老師 解答
2021-04-21 11:30