企業(yè)自開始生產經營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務正常做,匯算清繳報表調整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉售電費 答
怎么下載財務表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務一致 答

有個銀行貸款,一般戶,還款寫付款單還是費用單
答: 你好,你這個是往來款還是購銷款,前者寫付款單,后者寫費用單
貸款了一萬,急用五千,剩下的五千,能當作分期付款時的費用嗎
答: 不是費用 是本金 是分期付款支付的本金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未付款的費用報銷單應在會計這里還是在出納那里?如果在出納那里,會計會不知道應付款有多少?如果在會計這里,出納又沒有付款憑證 ,該怎么辦?年底未付款單據交給會計,那出納應如何做支付憑證,是不是平時可以放在出納處,待付完款后再交與會計
答: 這個沒有付款單據在哪里需要看你們公司的制度,這個年末12月你找出納要所有單據,先入賬,沒有付款做其他應付款就可以


斯文的大雁 追問
2021-04-20 14:08
王超老師 解答
2021-04-20 14:21