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送心意

韋老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-19 15:37

您好!計(jì)提工資時借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬    貸:銀行存款 其他應(yīng)付款  

WQY 追問

2021-04-19 15:39

這個電費(fèi)不用計(jì)提工資的時候做分錄是不是這個意思?

WQY 追問

2021-04-19 15:40

這個電費(fèi)在其他應(yīng)付款里貸方不是一直有一個數(shù)字在那兒,那不是不平嗎?

WQY 追問

2021-04-19 15:46

老師,那是不是要先計(jì)提電費(fèi)?~

韋老師 解答

2021-04-19 15:53

你交帶電費(fèi)的時候就沖減其他應(yīng)付款科目呀

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相關(guān)問題討論
你好,是 應(yīng)付職工薪酬--社?!獑挝徊糠?/div>
2017-01-05 15:44:37
你好,同學(xué)是什么原因需要沖減成本?
2021-04-11 07:53:47
您好,車間員工住院醫(yī)療費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款; 計(jì)提時:借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 可以的。
2019-04-01 17:32:30
您好!借 生產(chǎn)成本--工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款是可以的。
2017-05-25 16:44:03
你好,是的,學(xué)員,是這樣的
2022-01-16 22:36:50
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