
老師你好,以前年度銀行存款多記,其他應(yīng)收款少登記,現(xiàn)在需要調(diào)整,需不需要用到以前年度損益調(diào)整的科目
答: 不用以前年度損益調(diào)整
借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 ,如何調(diào)整報(bào)表年初數(shù)呢?
答: 這個(gè)不要調(diào)整年初數(shù),因?yàn)槎悇?wù)備案是數(shù)據(jù)作為年初數(shù)處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶在我們公司購物在銀行貸款,銀行會支付我們一定的手續(xù)費(fèi),我們開給銀行的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時(shí)沒有打款給我們,前一個(gè)會計(jì)之前的會計(jì)入的是其他應(yīng)收款,然后前一個(gè)會計(jì)拿到這手續(xù)的回單,又入了一次收入,但是發(fā)生在16年的,所以要入以前年度損益調(diào)整科目,如果這樣的話我們1月份的銷項(xiàng)不是和國稅對不上,要怎么處理?老師,要么這樣,我下個(gè)月開張紅沖16年的發(fā)票,把錯(cuò)入收入的那個(gè)憑證做無票收入這樣可以嗎?
答: 您好,不需要開紅字發(fā)票的,直接紅沖錯(cuò)入的收入的那個(gè)憑證就行了。如果入無票收入也可以的。
老師,請問一下我13年14年從工資扣除員工借款,當(dāng)時(shí)漏做帳處理了,現(xiàn)在我做借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 個(gè)人 這們做對嗎
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
您好,做外賬的時(shí)候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。









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安詳?shù)男『? 追問
2021-04-16 16:24
麗麗老師 解答
2021-04-16 16:26