選項b生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么會資本化?造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好,老師,公司付租金給房東,付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的,稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅,附加稅,滯納金怎么 問
查補增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤,不能影響25年利潤的 答

老師,我2020年12月份多計提了一半的城市維護建設稅,我2020年12月份計提的分錄是借:稅金及附加 97.06 貸:應交稅費-應交城市建設維護建設稅 97.06 到了2021年1月份我調(diào)整多計提的 分錄是借:應交稅費-應交城市建設維護建設稅 48.53 貸:以前年度損益調(diào)整 48.53 這樣做是對的嗎?但是我算利潤表跟資產(chǎn)負債表他們的勾稽關系對不上 1月份就是差了48.53這個數(shù)。麻煩老師說一下正常的處理方法,謝謝
答: 是對不上,你不想影響本年利潤是=這樣處理,之后20年年報,納稅調(diào)增48.53 你也可以,借稅金及附加-48.53 貸應交稅費-48.53 , ?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損 ?勾稽關系為這個了
19年的印花稅金額是3000 然后之前的會計忘記計提了 現(xiàn)在2020年做賬的話 是怎么做賬呢?本年度是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 現(xiàn)在是把稅金及附加科目換成以前年度損益調(diào)整 然后調(diào)整留存收益嗎
答: 你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果17年未交稅金及附加但是入了賬,已做賬項調(diào)整,但我不想改17年的賬,那我應該怎么在18年做以前年度損益調(diào)整
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸營業(yè)稅金及附加,借利潤分配,未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,就可以了,不用改帳









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yinana 追問
2021-04-16 11:20
maize老師 解答
2021-04-16 11:31
maize老師 解答
2021-04-16 11:32
maize老師 解答
2021-04-16 11:33
yinana 追問
2021-04-16 15:33
maize老師 解答
2021-04-16 15:33