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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-16 11:04

是對不上,你不想影響本年利潤是=這樣處理,之后20年年報,納稅調(diào)增48.53 你也可以,借稅金及附加-48.53 貸應交稅費-48.53 ,
 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積+盈余公積彌補虧損
 勾稽關系為這個了

yinana 追問

2021-04-16 11:20

那應該是怎么處理?沒明白,可否寫一下我上年度多計提的城市維護建設稅 1月份實繳的時候應該要怎么做分錄才是正確的?這樣資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關系才能對的上。把分錄寫出來,謝謝老師

maize老師 解答

2021-04-16 11:31

借稅金及附加-48.53 貸應交稅費-48.53 , 我寫了分錄了,

maize老師 解答

2021-04-16 11:32

你要勾稽可以對上,不影響本年利潤,改上年期末數(shù),和本年年初,應交稅費 -48.53 未分配利潤+48.53

maize老師 解答

2021-04-16 11:33

借:應交稅費-應交城市建設維護建設稅 48.53 貸:以前年度損益調(diào)整 48.53  分錄做這個改上年期末數(shù),和本年年初,應交稅費 -48.53 未分配利潤+48.53 是有2種處理,

yinana 追問

2021-04-16 15:33

好的 對上了 謝謝老師

maize老師 解答

2021-04-16 15:33

好的我先回復別的學員了

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是對不上,你不想影響本年利潤是=這樣處理,之后20年年報,納稅調(diào)增48.53 你也可以,借稅金及附加-48.53 貸應交稅費-48.53 , ?未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損 ?勾稽關系為這個了
2021-04-16 11:04:20
你好,是的,是這樣的 借,以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款 借,處潤分配——未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:34:37
重要性原則 金額小的可以直接記在當期
2019-12-16 17:36:23
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸營業(yè)稅金及附加,借利潤分配,未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,就可以了,不用改帳
2018-04-23 12:08:36
借;應交稅費 貸;以前年底損益調(diào)整 (差額 )
2016-11-16 15:11:13
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