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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-04-15 13:50

你好,通過其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款過度一下即可。

追問

2021-04-15 14:08

怎么過度

汪晨老師 解答

2021-04-15 14:11

借 費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款

追問

2021-04-15 14:21

老師這分錄不對吧,錢上月已經(jīng)付過了而且還付多了,現(xiàn)在是退回來了怎么做分錄

汪晨老師 解答

2021-04-15 14:26

你好,前面是你多付的分錄

汪晨老師 解答

2021-04-15 14:26

后面是你收到退款的分錄

追問

2021-04-15 14:33

那其他應(yīng)付款貸方就有余額了,應(yīng)該是平的

汪晨老師 解答

2021-04-15 14:57

例如你實(shí)際報銷100,多付50
借 費(fèi)用100 其他應(yīng)付款50 貸 銀行存款150
下月收到退款 借 銀行存款 50 貸 其他應(yīng)付款 50

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相關(guān)問題討論
費(fèi)用還是啥,你這個報銷是啥,
2020-04-08 11:33:36
你好,同學(xué)。 這不影響,你收票正常確認(rèn)為費(fèi)用,只是貸其他應(yīng)付款,支付時減少其他應(yīng)付款就是了 的
2020-05-14 10:21:49
您好,同學(xué),涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算。
2020-04-08 11:31:02
你好,通過其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款過度一下即可。
2021-04-15 13:50:53
您好 請問報銷的時候分錄怎么寫的
2021-04-15 20:48:44
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