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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-15 13:28

同學(xué)你好
借,預(yù)付賬款
貸,銀行存款
暫估
借,原材料等一暫估 
貸,預(yù)付賬款一暫估

立紅老師 解答

2021-04-15 13:38

同學(xué)你好
將上月暫估分錄做負(fù)數(shù)分錄沖回;然后再做入庫的分錄;

立紅老師 解答

2021-04-15 13:49

不客氣 的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

立紅老師 解答

2021-04-16 08:34

同學(xué)你好,本年計(jì)提的折舊額是年末數(shù)減掉年初數(shù)

立紅老師 解答

2021-04-16 11:46

同學(xué)你好,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

靜待花開 追問

2021-04-15 13:31

如果下月初發(fā)票拿回來呢

靜待花開 追問

2021-04-15 13:47

好的,謝謝老師

靜待花開 追問

2021-04-16 08:33

老師,本年折舊是不是等于累計(jì)折舊期末數(shù)-期初數(shù)?

靜待花開 追問

2021-04-16 08:46

謝謝老師

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同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料等一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
2021-04-15 13:28:35
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-07 19:11:03
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2021-04-13 17:32:22
做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-12-06 10:10:39
您好 多收的五萬要銀行存款退給對方么
2019-05-31 20:00:03
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