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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-12 20:26

你好
可以的 
借庫存
貸應(yīng)付暫估
借應(yīng)收
貸收入
銷項(xiàng)
借成本
貸庫存  

趙紅梅13392680 追問

2021-07-12 20:54

應(yīng)付暫估月末或者年末怎么做分錄,收到貨物發(fā)票,這個(gè)應(yīng)付暫估又怎么做會(huì)計(jì)分錄?

玲老師 解答

2021-07-12 20:55

收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估按發(fā)票入賬。


沒有收到,發(fā)票不處理帳,年末匯算清繳納稅調(diào)整。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-12 23:28

匯算清繳怎么調(diào)整,調(diào)哪項(xiàng),

玲老師 解答

2021-07-13 05:08

您好
匯算清繳調(diào)費(fèi)用扣除項(xiàng)。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-13 16:51

費(fèi)用扣除項(xiàng),意思不把這個(gè)暫估貨物計(jì)入所得額里,是這樣理解的嘛

玲老師 解答

2021-07-13 17:07

是的,因?yàn)闆]有發(fā)票的,不讓你說前扣除。

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你好 可以的? 借庫存 貸應(yīng)付暫估 借應(yīng)收 貸收入 銷項(xiàng) 借成本 貸庫存??
2021-07-12 20:26:08
你好 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-03-13 16:53:12
這個(gè)不能作廢了,只能沖紅處理,不需要退回發(fā)票
2020-07-30 16:41:34
你好,銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (紅字)
2018-03-07 11:31:13
你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖。 借銀行/應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)  負(fù)數(shù)
2020-07-17 13:27:30
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