
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,并且已申報,但是沒有銷項(xiàng)抵扣,所以有留抵稅額,從取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到留抵分錄步驟怎么做?
答: 你好,在主表的期末留抵稅額顯示就可以了
老師,你好,我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,并且大于銷項(xiàng),上個月又有很多留抵稅額,所以呢,我可以把這個月的發(fā)票全部認(rèn)證了,也可以只選一部分認(rèn)證,這個是沒有影響的對吧?
答: 你好是的,沒有影響。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),適用10%加計抵減政策,但是我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn)分錄應(yīng)該如何做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除








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鄒老師 解答
2016-11-11 11:29
鄒老師 解答
2016-11-11 11:35