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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-06 18:24

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的,
需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

微信用戶 追問

2022-07-06 18:47

那就是每個(gè)月都要做進(jìn)賬上?

郭老師 解答

2022-07-06 18:52

對(duì)的是的,需要計(jì)提一下的。

微信用戶 追問

2022-07-06 19:38

老師,如果我們當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅是48萬,銷項(xiàng)是49萬,加計(jì)10%。像這種情況怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

郭老師 解答

2022-07-06 19:41

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除4.8
貸營業(yè)外收入4.8
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月,申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅1
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除1

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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的, 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-07-06 18:24:06
可以的,可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
同學(xué)你好 一直沒有銷項(xiàng),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以提前認(rèn)證嗎?——可以 自動(dòng)成為上期留抵稅額嗎?——是的; 有沒有時(shí)間限制?——沒有 進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表有沒有需要注意填列的?——沒有的,按認(rèn)證的金額 填列就可以;
2021-04-07 17:07:06
你好是的,沒有影響。
2020-04-16 12:08:13
你好,以前沒有抵扣完的可以繼續(xù)抵扣的呢
2019-06-01 15:37:45
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