
老師好!營改增企業(yè),在8月份時(shí)付了A公司一筆200元的投標(biāo)費(fèi)用,我做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,在9月份收到了A公司的200元專用發(fā)票,收到發(fā)票后我該怎么樣處理賬務(wù)呢?麻煩老師們詳細(xì)解答下,謝謝
答: 你好,做更正八月的分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票再做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
營改增 分錄問題未問完?抵扣的時(shí)候做在抵扣月,4月收到的發(fā)票,那么四月是做借記管理費(fèi)用820 貸記銀行存款820,是不是不對?本月管理費(fèi)用都被結(jié)轉(zhuǎn)了,到了7月抵扣的時(shí)候又借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅820,貸記管理費(fèi)用820,感覺不對呢。4月是不是還應(yīng)該有一筆分錄,該怎么寫呢?
答: 1,是對的 2,7月份按減去820之后的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費(fèi)用500,貸:銀行存款500,我發(fā)票1月才來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月做錯(cuò)了,拿做發(fā)票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是哪一個(gè)?


吳月柳 解答
2016-11-11 10:48
吳月柳 解答
2016-11-11 10:53