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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-04 12:42

你好,正確的分錄應該是哪一個?

翅膀 追問

2022-03-04 12:51

借:預付款500 貸:銀行500

翅膀 追問

2022-03-04 12:51

被我做成借:管理費500月,貸:銀行存款500

郭老師 解答

2022-03-04 12:52

借預付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。

翅膀 追問

2022-03-04 14:04

我現(xiàn)在1月拿到發(fā)票,我要如何做賬呢

郭老師 解答

2022-03-04 14:05

你好,他屬于哪一年的費用?屬于二一年的嗎?

翅膀 追問

2022-03-04 14:10

屬于21年的費用 我21年沒收到發(fā)票,但是做賬做成了,借管理費500,貸銀行存款500,22年2月收到了發(fā)票,就發(fā)現(xiàn)21年憑證做錯了,現(xiàn)在我發(fā)票要如何做賬

郭老師 解答

2022-03-04 14:10

你好,把發(fā)票放到去年的憑證后面,就可以到你賬上,也不用調(diào)整。

郭老師 解答

2022-03-04 14:11

沒有發(fā)票可以做賬,按照權(quán)責發(fā)生制,只要屬于當月的收入、成本、費用就可以做,不用非得等著有發(fā)票才可以做。

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相關(guān)問題討論
你好,正確的分錄應該是哪一個?
2022-03-04 12:42:21
同學你好,不影響的,是專票還是普票
2022-01-06 15:24:54
付款可先借記預付賬款,發(fā)票回來時再借記管理費用 現(xiàn)在二種方式處理,一將發(fā)票附上月憑證后面,二沖銷該分錄,再藍字該分錄,附發(fā)票
2019-06-12 16:18:10
當月借管理費用貸應付,是的
2018-12-28 10:54:52
必須根據(jù)發(fā)票入賬,沒有發(fā)票不能入賬。
2017-12-09 14:37:53
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