
原材料的發(fā)票,是去年12月份開(kāi)的,今年才收到,能入成本嗎,還是直接進(jìn)利潤(rùn)分配?
答: 您好。若在12月計(jì)入耗用轉(zhuǎn)成本,是需要在耗用轉(zhuǎn)成本當(dāng)期處理。看生產(chǎn)銷售情況
老師,請(qǐng)問(wèn)我去年按正常流程做的 借 應(yīng)付 貸 銀行款 借 成本 貸 應(yīng)付 今年對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,要沖減的話 借 未分配利潤(rùn) 貸成本 我的應(yīng)付怎么辦呢? 應(yīng)付的公司已經(jīng)答應(yīng)用別的材料票給我
答: 應(yīng)付紅字沖掉 借:成本(紅字0 d貸:應(yīng)付(紅字) 借:成本 貸:利潤(rùn)分配
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們1-5月的原材料成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),直到7月才把他轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里行不行
答: 你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。


包容的學(xué)姐 追問(wèn)
2021-04-14 07:15
小林老師 解答
2021-04-14 07:17