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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-14 03:33

您好。若在12月計(jì)入耗用轉(zhuǎn)成本,是需要在耗用轉(zhuǎn)成本當(dāng)期處理??瓷a(chǎn)銷售情況

包容的學(xué)姐 追問(wèn)

2021-04-14 07:15

我是說(shuō)票我1月份收到的,12月份也沒(méi)做過(guò)賬務(wù)處理,我都是見(jiàn)票做賬,那我1月份收到材料的票,要怎么入帳?

小林老師 解答

2021-04-14 07:17

您好,既然見(jiàn)發(fā)票入賬,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款

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您好。若在12月計(jì)入耗用轉(zhuǎn)成本,是需要在耗用轉(zhuǎn)成本當(dāng)期處理。看生產(chǎn)銷售情況
2021-04-14 03:33:28
應(yīng)付紅字沖掉 借:成本(紅字0 d貸:應(yīng)付(紅字) 借:成本 貸:利潤(rùn)分配
2019-11-27 11:11:01
要調(diào)整,同學(xué)。你匯算時(shí)調(diào)減
2019-04-07 11:21:04
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2021-08-25 15:15:44
你好,這個(gè)就需要根據(jù)這個(gè)分錄的附件看為什么要這樣調(diào)整了
2017-07-03 10:17:31
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