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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-11 13:53

是不是增值稅抵扣聯(lián)認(rèn)證完當(dāng)月就必須抵扣?

E 追問(wèn)

2016-11-11 14:19

當(dāng)月抵扣不完呢,怎么辦呢?

E 追問(wèn)

2016-11-11 14:59

當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣,抵扣完剩余的,下個(gè)月抵扣,是吧?完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?(能不能舉個(gè)例子呢?)

鄒老師 解答

2016-11-10 17:17

你好,銷項(xiàng)是不用認(rèn)證的,可以開(kāi)具了就做賬的

鄒老師 解答

2016-11-11 13:56

是的

鄒老師 解答

2016-11-11 14:21

結(jié)轉(zhuǎn)以后月份 抵扣

鄒老師 解答

2016-11-11 15:01

是的
結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣不涉及分錄的

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你好,普通發(fā)票的銷售必須做銷項(xiàng)稅額的 銷項(xiàng)可能是普通發(fā)票,專用發(fā)票,兩種都是計(jì)入銷項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-17 10:15:38
你好,銷售業(yè)務(wù)如果不是免稅的,需要銷項(xiàng)稅
2018-09-10 11:49:35
銷售應(yīng)該是開(kāi)具增值稅普通發(fā)票吧,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目
2018-09-10 11:52:43
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