某月工資 張三 應(yīng)發(fā)工資10000 津貼500 中秋福利500 應(yīng)發(fā)總額11000 五險(xiǎn)一金500 個(gè)稅500 實(shí)發(fā)工資10000 老師 這筆工資計(jì)提分錄怎么做 主要是津貼和福利這部分 科目詳細(xì)些 謝謝
春風(fēng)化雨
于2016-11-10 14:26 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,這個(gè)津貼與福利是以現(xiàn)金發(fā)放還是實(shí)物?
2016-11-10 14:29:07

你好,應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額,說(shuō)明是應(yīng)付未付,可能是多計(jì)提了
如果是多計(jì)提了就沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 400
2018-05-05 14:03:59

3月若是發(fā)放上月工資,發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬--工資29369,貸:其他應(yīng)付款-社保(養(yǎng)老)2896.32,其他應(yīng)付款-社保(醫(yī)療)724.08,其他應(yīng)付款-社保(失業(yè))181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時(shí)候,借:銷售/管理/制造費(fèi)用-工資 29369,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。3月計(jì)提3月當(dāng)月的工資,若無(wú)大的變動(dòng)可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
2020-05-08 14:08:51

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)
2019-07-12 15:45:32

您好!1.分配工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2017-06-23 13:39:55
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