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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-13 10:01

你好
之前暫估的分錄咋做的

梓馨 追問

2021-04-13 10:04

借:管理費-服務費  貸:應付賬款-暫估

郭老師 解答

2021-04-13 10:05

借應付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應付帳款
匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)增

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務費(紅字)貸:應付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務費(紅字)

郭老師 解答

2021-04-13 13:40

不可以
直接沒看懂啥意思
我寫的分錄的意思跨年了管理費用用利潤分配代替

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-03-23 13:58:40
你好同學,這個多的部分記成今年的成本
2021-04-16 18:16:58
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后補結轉(zhuǎn)成本
2021-04-16 18:01:37
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