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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-09 16:25

你好,是的
借;銀行存款   貸;其他應收款

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相關問題討論
你好,是的 借;銀行存款 貸;其他應收款
2016-11-09 16:25:41
借管理費用社保貸應付職工薪酬,社保當月還是集體當月的,只不過是沒沒有繳納,不用做支付的分錄。
2022-09-27 17:15:27
每個月計提,但是現(xiàn)在沒有預提費用這個科目,要繳納的時候按照收到的發(fā)票做分錄
2020-04-13 14:40:31
你好,不需要計提,因為做的是4月份的賬
2016-06-27 09:33:01
這個預付的時候做借借其他應付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負數(shù) 貸其他應付款負數(shù),按發(fā)票做賬
2019-07-27 20:55:07
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