我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對(duì) 問
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒有給你開票? 答
老師好!請(qǐng)問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的???平時(shí)的款項(xiàng) 問
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

請(qǐng)問老師,合并報(bào)表只是為了反映集團(tuán)經(jīng)營情況,事實(shí)上并不需要在電子稅務(wù)上按期提交,是這么理解嗎
答: 你好,你的理解是正確的
在集團(tuán)合并報(bào)表中,母公司有個(gè)別報(bào)表,子公司也有個(gè)別報(bào)表,還有一個(gè)集團(tuán)層面的合并報(bào)表,那么一共就是3個(gè)報(bào)表,是不是母公司出現(xiàn)的需要抵消的情況,需要在合并報(bào)表反映?然后子公司出現(xiàn)的需要抵消的情況,也需要在合并報(bào)表反映?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要反應(yīng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
集團(tuán)公司的子公司底下還有子公司 做合并報(bào)表的時(shí)候 是只做大集團(tuán)的合并報(bào)表還是 只要有子公司的公司就應(yīng)該做合并? 2`如果做 小的母公司提供合并報(bào)表給集團(tuán)公司呢 還是按公司數(shù)量提供各個(gè)子報(bào)表?
答: 你好 應(yīng)該是子公司層面先合并 合并之后是母子公司合并? ?




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2021-04-11 19:21
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2021-04-11 19:23
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2021-04-11 19:53
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2021-04-11 19:54