老師,農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果,稅率是多 問
如果有其他商品不能和水果區(qū)分,是不是就要按13%來繳納 答
你好老師,財(cái)務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù) 問
您好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用中的 答
題目說倉庫轉(zhuǎn)讓,為什么計(jì)算房產(chǎn)稅時(shí)還要考慮廠房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
工會(huì)經(jīng)費(fèi)第二年會(huì)全額退回嗎 問
假如公司個(gè)稅工資申報(bào)時(shí) 第三季度是100萬元 那我要交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是多少?怎么計(jì)算的? 答
老師,公司給員工買有意外險(xiǎn),上月有個(gè)員工有意外得 問
員工收到這個(gè)賠款要不要交個(gè)稅呢 答

增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項(xiàng)稅也是用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。
4某家具廠為增值稅一般納稅人,某年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售家具一批,取得不含稅銷售收入180000元 (2)受托為某賓館制作家俱一批,取得不含稅加工費(fèi)120000元; (3)從某學(xué)校收購一批舊座椅一批,收購價(jià)000元;加工后售出,開具通發(fā)票上注明含稅銷售額11300元 (4)本月購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額300000元,稅額39000元 要求:根據(jù)上述資料,按序號(hào)回答下列問題如有計(jì)算,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù) (1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額
答: 同學(xué)你好 (1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——39000 ;(2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額;——180000*13%加上120000*13%加上11300/(1加上13%)*13% (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額——180000*13%加上120000*13%加上11300/(1加上13%)*13%減39000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.甲化妝品廠為增值稅一般納稅人, 2017年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):①5月5日,采取分期收款方式向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一-批,不含稅銷售額300萬元,合同約定當(dāng)月支付貨款30%,余款下月支付,由于商場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)不開,當(dāng)月實(shí)際支付不含稅貨款50萬元。②5月15日,從乙化妝品廠購進(jìn)香水精,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅1.7萬元。當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)香水,生產(chǎn)完成后全部對(duì)外出售,取得不含稅銷售收入30萬元。③5月18日,領(lǐng)用高檔化妝品一批發(fā)放給職工作為福利,成本為18萬元,不含稅市場(chǎng)價(jià)為30萬元。
答: 你好,你的題目還不完整










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