
老師,我想請問一下。我公司是小規(guī)模公司。在2020年10-12月季度因為收入不超過30萬,所以沒有繳交增值稅及附加費用。但是在2021年1月時,??蛻敉嘶亓艘环莅l(fā)票 不含稅收入是163366.34 增值稅1633.66、當時 直接把這份發(fā)票紅沖了直接重新開具新的發(fā)票給客戶。但是現(xiàn)在問題來了。我現(xiàn)在需要申報1-3月的增值稅及附加。我這情況應怎么樣處理。因為系統(tǒng)默讀是扣減了這紅沖了的發(fā)票,
答: 同學你好 這個直接申報就可以了
老師,隔年紅沖發(fā)票增值稅附加稅 個稅退稅流程是怎樣的
答: 你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
隔年紅沖發(fā)票增值稅附加個稅退稅流程?(專票)
答: 沖紅去年重新開張新的,要調(diào)整以前年度的收入了 稅不用退,計入預繳就可以了









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



莎莎吾見了 追問
2021-04-07 17:23
答疑何老師 解答
2021-04-07 17:29