
老師,我們給對方在7月份開了一張發(fā)票,對方在7月份認證后發(fā)現(xiàn)錯誤,我們的稅已經交上去了,對方是外貿出口退稅,申報是進入待抵扣進項稅,現(xiàn)在我們要怎么做,才能將多交的稅金退回來?
答: 你好,申請開具負數發(fā)票沖銷
老師那我原來放待抵扣的出口進項發(fā)票錯了,做進項稅額轉出重新開了對的進項發(fā)票認證后填待抵扣還是抵扣?填待抵扣要交稅,填抵扣退稅有問題沒有?
答: 你好,如果認證了就是進項,沒有認證就是待抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一下外貿企業(yè)出口退稅的進項稅在增值稅申報時是先填到待抵扣進項,在申報出口退稅那個月時從待抵扣進項轉到哪里?
答: 你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。 還有35欄


鄒老師 解答
2016-11-07 17:12
鄒老師 解答
2016-11-07 17:54