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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-05 16:09

您好,單位食堂買菜白條,采購人員,驗收人員、單位領導簽字,即可入賬并稅前扣除。分錄
付款時
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸:現(xiàn)金或者銀行存款
計提時
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-職工福利費

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您好,單位食堂買菜白條,采購人員,驗收人員、單位領導簽字,即可入賬并稅前扣除。分錄 付款時 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 計提時 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
2016-11-05 16:09:59
一、借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 二、借:原材料 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-08-30 09:01:20
您好,一般是并入工資處理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂總支出了3056.2元。 期間:9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元,這其中有46.8元是張上個月墊支的, 9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元, 9月21日張退還食堂經(jīng)費146元,9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了,導致我月底不懂怎么做,請問這個月底計入管理費用的時候分錄應該怎么做呢,求師哥師姐指教
2015-10-16 17:37:09
你好! 借管理費用…福利費 貸銀行存款
2020-04-30 10:49:15
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