
小規(guī)模增值免交增值稅,稅銷項(xiàng)稅是不是記入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,這營業(yè)外收入是不是不記入應(yīng)納稅所得額里面?
答: 你好,小規(guī)模減免增值稅是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 計(jì)入營業(yè)外收入,需要計(jì)入利潤總額計(jì)算計(jì)入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里面的
每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2019年年報時進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計(jì)入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個是需要交所得稅,
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好:咨詢稅務(wù)問題,1、企業(yè)收到的個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是按6%報銷項(xiàng)稅。2、企業(yè)收到園區(qū)返還的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅,不再交增值稅。3企業(yè)收到返還的所得稅是計(jì)營業(yè)外收入,交所得稅,但不計(jì)增值稅是嗎
答: 您好 一般納稅人 1、企業(yè)收到的個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是按6%報銷項(xiàng)稅。 2、企業(yè)收到園區(qū)返還的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅,不再交增值稅。 3企業(yè)收到返還的所得稅是計(jì)營業(yè)外收入,交所得稅,但不計(jì)增值稅

