你好,我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務,她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

你好,老師。麻煩請教一下行政單位會計,我們有一筆支出,去年已經(jīng)掛了業(yè)務支出,但忘記掛往來了。這個怎么修改呢。還有就是我們有一筆收回之前年度的支出,但19年做決算的時候,給我們調(diào)整到非財政撥款結轉(zhuǎn)結余里面了。但我們把那個錢已經(jīng)花了一部分,怎么沖減這個非財政的結轉(zhuǎn)結余呢。
答: 同學你好 直接相反分錄沖
行政單位年底決算如何編制
答: 你們單位今年決算很早啊,大部分單位是在國慶后才開始做的 年終決算的內(nèi)容: 一、年終清理結算 行政單位在年度終了前,應根據(jù)財政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產(chǎn)物資進行全面的清理結算。并在此基礎上辦理年度結賬,編報決算。 1、清理核對各項預算收支。清理、核對年度預算收支數(shù)字和各項繳撥款,保證上下級之間的年度預算數(shù)和領撥經(jīng)費數(shù)一致。 為了準確反映各項收支數(shù)額,凡屬本年度的應撥款項,應當在12月31日前匯達對方。主管會計單位對所屬各單位的預算撥款和預算外資金撥款,截止12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋?屬于本年的各項支出,要按規(guī)定的支出渠道如實列報。年度單位支出決算,一律以基層用款單位截止12月31日止的本年實際支出數(shù)為準,不得將年終前預撥下級單位的下年預算撥款列入本年的支出,也不得以上級會計單位的撥款數(shù)代替基層會計單位的實際支出數(shù)。 2、清理結算各項應繳款項。凡屬本年的各項收入,都要及時入賬。本年的各項應繳預算款和應繳財政專戶的預算外資金,要在年終前全部上繳。 3、清理結算各項往來款項。行政單位的往來款項,年終前應盡量清理完畢。按照有關規(guī)定應當轉(zhuǎn)作各項收入或各項支出的往來款項要及時轉(zhuǎn)入各有關賬戶,編入本年決算。主管單位收到財政專戶核算的預算外資金屬于應返還所屬單位的部分應及時轉(zhuǎn)撥所屬單位,不得在“暫存款”掛賬。 4、清理核對各項貨幣資金。行政單位年終要及時同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額,要同銀對賬單的余額核對相符。現(xiàn)金賬面余額,要同庫存現(xiàn)金核對相符。有價證券賬面數(shù)字,要同實存的有價證券實際成本核對相符。 5、清查核對各項財產(chǎn)物資。年終前,應對各項財產(chǎn)物資進行清理盤點,發(fā)生盤盈、盤虧的,要及時查明原因,按規(guī)定作出處理,調(diào)整賬務,做到賬實相符,賬賬相符。 二、年終結賬 行政單位在年終清理結算的基礎上進行年終結賬。年終結帳包括年終轉(zhuǎn)賬、結清舊賬和記入新賬。 1、年終轉(zhuǎn)賬。賬目核對無誤后,首先計算出各賬戶借方或貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月末的余額。然后,編制結賬前的“資產(chǎn)負債表”,試算平衡后,再將應對沖結轉(zhuǎn)的各個收支賬戶的余額按年終轉(zhuǎn)賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結賬沖轉(zhuǎn)。 2、結清舊賬,將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結出全年總累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結轉(zhuǎn)下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉(zhuǎn)入新賬,舊賬結束。 3、記入新賬。根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產(chǎn)負債表”和有關明細表。將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明,“上年結轉(zhuǎn)”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。 行政單位的決算經(jīng)財政部門或上級單位審核批復后,需調(diào)整決算數(shù)字時,應作相應調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
行政單位資產(chǎn)清查有什么最好的方法嗎
答: 同學您好。首先。把盤點表單制作好。再結合單位的資產(chǎn)系統(tǒng)進行核對,保證賬實相符??梢栽谫Y產(chǎn)上做上標記,落實到人頭進行管理。由每個科室負責各自科室的資產(chǎn)情況。資產(chǎn)科室只是匯總即可。

