老師,您好!生產(chǎn)出口型企業(yè)的稅負是怎么計算的。如果外銷100萬,匯率6.3,出口退稅稅率13%,內(nèi)銷50萬含稅,如果期末沒有留底,要理論退稅額,如果企業(yè)增值稅稅負3%,進項稅額要多少?
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于2016-11-05 09:35 發(fā)布 ??1749次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2016-11-05 10:41
老師,您好!實際繳納的增值稅是(內(nèi)銷銷項-進項),收入是外銷收入 內(nèi)銷收入,如果要退稅,進項務(wù)必大于銷項,跟增值稅稅負,我總覺得有矛盾。您能說明下嗎?能舉個例子,我再琢磨下,謝謝1
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這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字數(shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26

每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53

包括
2017-03-31 09:47:28

借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23

這主要是因為采購的進項稅,不是全額退稅造成的,如采購的進項稅稅率是13%,金額是32500元,其中只能退10%的部分,就是可以退25000元,另外的3%(金額7500元)不退稅,無法退稅的部分,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,計入主營業(yè)務(wù)成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本7500
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)7500
2020-11-24 14:23:04
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