老師,員工社保--單位和個(gè)人 是怎么做分錄的 問(wèn)
發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ? ??銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個(gè)問(wèn)題:①學(xué)堂老師在講實(shí)操課的時(shí) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
稅務(wù)局說(shuō)我們虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開(kāi),給 問(wèn)
您好,這個(gè)很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無(wú)票費(fèi)用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過(guò)一次,好在我們有累計(jì)虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問(wèn)
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營(yíng)收入 答
工會(huì)要做年底預(yù)算調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)表格上要求填寫(xiě)的三項(xiàng), 問(wèn)
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動(dòng)額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動(dòng)額的最終金額,三者是 “基準(zhǔn)→變動(dòng)→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

老師,你好,我公司公賬戶上對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬了個(gè)180000的收入,但是這個(gè)老板說(shuō)是對(duì)方公司打給我們的回款,是之前我們公司墊付的,墊付也不是從公賬出去的,老板這筆錢不想交稅,因?yàn)閷?duì)方也不開(kāi)票,我應(yīng)該怎么做呀?
答: 你好 有委托書(shū)的嗎
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!我想咨詢一下,我們公司之前是集團(tuán)公司幫我們公司墊付的貨款,是用私戶轉(zhuǎn)過(guò)去的,對(duì)方開(kāi)了票,我可不可以叫對(duì)方公司把錢退到我們公司的私戶上,然后再用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)過(guò)去呢,正好對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了幾筆在私戶,我想把往來(lái)款沖了,這樣可以嗎,老師?
答: 你好,你的操作是可以的。




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2021-03-31 15:45
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