
上個月已先認(rèn)列為管理費(fèi)用了,但這個月才收到增值稅專用發(fā)票,請問會計(jì)分錄要怎么改?
答: 可以先紅沖上月分錄,再按發(fā)票金額入賬
老師,請問一下我前期交了2月3月4月電費(fèi)以及5月交了預(yù)付電費(fèi),他五月把增值稅專用發(fā)票都來給我了,我怎么做賬?(我前期直接計(jì)提的管理費(fèi)用沖預(yù)付款)拿到發(fā)票了不知道怎么做會計(jì)分錄了
答: 你好 把你之前的分錄紅沖了 然后做一筆 借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 預(yù)付賬款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
辦公耗材,計(jì)入管理費(fèi)用,收到增值稅專用發(fā)票,如何會計(jì)處理?
答: 你好 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?










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