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送心意

吳月柳

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-03 23:01

老師沒(méi)有明白你的意思 ,是按10%的稅率補(bǔ)交嗎?A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這張附表上的“一、符合條件的小型微利企業(yè) ”欄上只能填上企業(yè)在匯算清繳前所享受的小微減免金額。而在匯算中因成本費(fèi)用等需要調(diào)增交納的稅費(fèi)金額并沒(méi)有直接反應(yīng)在主表上,主表上應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率,這里的稅率納稅人可以根據(jù)自身實(shí)際情況自行修改嗎?(表上是25%)。

捕風(fēng) 追問(wèn)

2016-11-03 23:12

老師,你說(shuō)的還是不懂,“主表的改不了的,你填了減免金額自動(dòng)計(jì)算稅額的?!?,填 的減免金額也只是填的匯算前已經(jīng)享受的減免金額,沒(méi)有包含匯算后需要調(diào)增交納的金額,調(diào)增需要補(bǔ)繳的,都是通過(guò)若干個(gè)附表反應(yīng)到主表上,在主表上匯總出總的應(yīng)納所得稅額,然后再根據(jù)應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率,這樣在主表上反應(yīng)出來(lái)的啊,但是你說(shuō)主表上的稅率不能改的話,那個(gè)調(diào)增的就根本享受不到小微政策了。

捕風(fēng) 追問(wèn)

2016-11-04 11:55

吳老師,問(wèn)題怎么回答了十分之一就不答疑了呢????????

吳月柳 解答

2016-11-03 22:52

你好,匯算清繳附表填了主表自己算好的。

吳月柳 解答

2016-11-03 23:04

主表的改不了的,你填了減免金額自動(dòng)計(jì)算稅額的。

吳月柳 解答

2016-11-04 13:59

你好,不好意思,早上出門(mén)了,你是不是把A107040這張表填的金額理解錯(cuò)了?這個(gè)是以調(diào)增后的金額來(lái)填的。而不是調(diào)增前的

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你好,匯算清繳附表填了主表自己算好的。
2016-11-03 22:52:37
同學(xué)您好,可以在5月31號(hào)之前做匯算清繳。但是做之前您把這40萬(wàn)工資發(fā)了就可以納稅調(diào)整
2022-03-27 11:40:18
這個(gè)還是按25%進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅。就是屬于新的一個(gè)年度的收到此退稅款,這個(gè)年度超過(guò)了300萬(wàn)元的應(yīng)納稅額,因此按2019年企業(yè)所得稅的政策,是按25%繳納企業(yè)所得稅
2020-04-24 13:53:40
超出優(yōu)惠政策按25%征,如果調(diào)減虧損明年可以補(bǔ)
2016-10-19 19:28:54
舉例說(shuō)明: 若某符合條件的小微企業(yè),2019年應(yīng)納稅所得額為250萬(wàn)元。則: 1)100萬(wàn)元以下的部分,應(yīng)納所得稅額=100?25%?20%=5萬(wàn)元 2)超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,應(yīng)納所得稅額=150?50%?20%=15萬(wàn)元。 該企業(yè)共計(jì)需要繳納20萬(wàn)元(5+15)。 但若該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為300.01萬(wàn)元,就不能適用上述稅收優(yōu)惠政策。 即:應(yīng)納所得稅額=300.01?25%=75.0025萬(wàn)元。
2019-03-28 11:56:40
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