
老師,某日化廠(一般納稅人)當(dāng)月異地銷售自產(chǎn)化妝品2000箱,不含增值稅的單價為500元/箱;向運輸部門支付代墊運費2000元,并于當(dāng)月收回。該企業(yè)銷售化妝品對應(yīng)的銷項稅是多少?
答: 你好,該企業(yè)銷售化妝品對應(yīng)的銷項稅=2000*500*增值稅稅率?
老師,代墊的運費增值稅不用單獨列出來一項銷項稅嗎
答: 您好,題目中不屬于代墊運費,因為銷售方承擔(dān)運輸,并收運輸費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代墊運費的增值稅應(yīng)該寫在哪里?幫我看看寫的對不對
答: 你好 現(xiàn)在是填寫什么呢?

