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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-30 09:29

你好
(1)向甲公司銷售產(chǎn)品一批, 售價(jià)為300 000元,款項(xiàng)尚未收到。
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
(2) 在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額多出300元, 原因尚未查明
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
(3) 采購(gòu)員張力出差借支差旅費(fèi)1 000元, 以現(xiàn)金付給。
借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(4)用銀行存款支付前欠乙公司材料款30000元。
借 :應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
(5) 向丙公司采購(gòu)原材料-批,該批貨物的價(jià)款為140 000元, 貨物已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
6)前應(yīng)收甲公司銷貨款300 000元已收回存入銀行。
借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
(7)用銀行存款歸還到期的兩年期借款200000元。
借:長(zhǎng)期借款,貸:銀行存款
(8)收到丁公司作為資本投入的汽車一臺(tái), 雙方確認(rèn)其價(jià)值為180000元。
借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 

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你好 (1)向甲公司銷售產(chǎn)品一批, 售價(jià)為300 000元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2) 在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額多出300元, 原因尚未查明 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 (3) 采購(gòu)員張力出差借支差旅費(fèi)1 000元, 以現(xiàn)金付給。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (4)用銀行存款支付前欠乙公司材料款30000元。 借 :應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (5) 向丙公司采購(gòu)原材料-批,該批貨物的價(jià)款為140 000元, 貨物已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 6)前應(yīng)收甲公司銷貨款300 000元已收回存入銀行。 借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (7)用銀行存款歸還到期的兩年期借款200000元。 借:長(zhǎng)期借款,貸:銀行存款 (8)收到丁公司作為資本投入的汽車一臺(tái), 雙方確認(rèn)其價(jià)值為180000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本?
2021-03-30 09:29:06
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料 銀行存款 貸預(yù)付賬款 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸銀行存款等
2023-12-28 07:54:07
差旅費(fèi)由出差人員先行墊付回來后報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
2019-07-11 14:20:38
這個(gè)的話 使用原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2020-07-13 20:15:52
是的,你寫是對(duì)的,是的
2020-07-17 09:10:52
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