星美公司2019年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.收到貨幣投資100000元,存入銀行。 2.歸還上月欠款10000元,以銀行存款支付。 3.購(gòu)進(jìn)原材料11300元 ,材料已入庫(kù),貨款以銀行存款支付。 4.以現(xiàn)金報(bào)銷車間主任外地差旅費(fèi)260元 5.生產(chǎn)完工A產(chǎn)品110噸,驗(yàn)收入庫(kù),單位成本4500元 6.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本35000元 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
無聊的可樂
于2020-06-28 10:09 發(fā)布 ??2206次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-28 10:11
你好
1,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本
2,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
3,借;原材料,貸;銀行存款
4,借;管理費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
5,借;庫(kù)存商品,貸;生產(chǎn)成本
6,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
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你好
1,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本
2,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
3,借;原材料,貸;銀行存款
4,借;管理費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
5,借;庫(kù)存商品,貸;生產(chǎn)成本
6,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
2020-06-28 10:11:02

你好是的,是這么做的。
2021-06-04 17:22:57

你好,
借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)
2020-05-14 11:15:07

你好
(1)向甲公司銷售產(chǎn)品一批, 售價(jià)為300 000元,款項(xiàng)尚未收到。
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
(2) 在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金較賬面余額多出300元, 原因尚未查明
借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
(3) 采購(gòu)員張力出差借支差旅費(fèi)1 000元, 以現(xiàn)金付給。
借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
(4)用銀行存款支付前欠乙公司材料款30000元。
借 :應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
(5) 向丙公司采購(gòu)原材料-批,該批貨物的價(jià)款為140 000元, 貨物已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
6)前應(yīng)收甲公司銷貨款300 000元已收回存入銀行。
借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
(7)用銀行存款歸還到期的兩年期借款200000元。
借:長(zhǎng)期借款,貸:銀行存款
(8)收到丁公司作為資本投入的汽車一臺(tái), 雙方確認(rèn)其價(jià)值為180000元。
借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本?
2021-03-30 09:29:06

你好,分錄是
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20
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