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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-29 17:01

直接沖銷原來的會計分錄處理。補交相應的稅款及滯納金。

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:02

沖的話,銀行存款就多了,和實際不付

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:04

借:以前年度損益調賬—貸:管理費用-設備款

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:06

因為是跨年的借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調整

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:11

能幫我做個詳細會計分錄嗎?

江老師 解答

2021-03-29 17:12

此業(yè)務是真實的業(yè)務,取得了假發(fā)票, 還是說本身就是虛開發(fā)票?

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:13

真實業(yè)務取得假發(fā)票

江老師 解答

2021-03-29 17:15

一、沖銷后,直接銀行存款再做一筆分錄,減少銀行存款
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
二、對于補交稅款的,直接是你說的分錄,用以前年度損益調整分錄處理。

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相關問題討論
之前分錄是怎么做的?匯算清繳已經抵扣了嗎?
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會計分錄處理。補交相應的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數 借:管理費用——XX費用 負數
2021-02-25 09:33:57
同學你好 發(fā)票咋開的呢
2023-05-06 10:01:03
你好,調整分錄是 借:以前年度損益調整—管理費用-會議費,貸:以前年度損益調整—管理費用-差旅費
2020-12-21 16:33:14
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