老師你好,當(dāng)年稅控盤280元服務(wù)費(fèi)可以抵減增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)間是多久,企業(yè)本期存在留抵稅額時(shí),這280元該怎么處理?
果果
于2021-03-28 21:52 發(fā)布 ??2922次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-28 21:53
沒有時(shí)間限制
借管理費(fèi)用貸銀行存款
只做這個(gè)就可以
需要抵扣再做抵扣的分錄
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沒有時(shí)間限制
借管理費(fèi)用貸銀行存款
只做這個(gè)就可以
需要抵扣再做抵扣的分錄
2021-03-28 21:53:13

你好 你有留抵的進(jìn)項(xiàng)就先不填寫盤稅的抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2018-12-31 09:42:40

這個(gè)你要做分錄,支付維護(hù)費(fèi)時(shí),據(jù)取得的發(fā)票
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:銀行存款
抵減時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理 費(fèi)用——辦公費(fèi)
2021-02-18 10:12:54

你好是的,不能申報(bào),不能抵扣。
2020-07-14 12:46:18

問題①:關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減的政策,如果貴司計(jì)劃在2023年12月變更為制造業(yè),那么可以享受該政策。對(duì)于按12月核算還是按1-12月核算的問題,具體的核算方式可能根據(jù)具體的政策規(guī)定和稅務(wù)要求而有所不同。建議貴司咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,以獲取更準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。
問題②:關(guān)于設(shè)備銷售收入的問題,如果貴司設(shè)備屬于委托加工,且沒有提供原材料,而是對(duì)方提供設(shè)備并開具發(fā)票,那么該設(shè)備銷售收入可能不屬于貴司的制造業(yè)收入。具體的稅務(wù)處理可能需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)模式和稅務(wù)政策而有所不同,建議貴司咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門以獲取更準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。
問題③:關(guān)于應(yīng)納稅額小于0且前期有大量留抵稅額的問題,根據(jù)一般稅務(wù)規(guī)定,如果應(yīng)納稅額小于0,那么可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。但是具體的操作可能需要根據(jù)具體的稅務(wù)政策和貴司實(shí)際情況而有所不同
2023-12-04 17:14:53
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