
老師我們是工業(yè)制造業(yè),我們進的原材料是先到貨,沒有發(fā)票也沒有付款,我到月底做成本的時候只有用了多少原材料,沒有發(fā)票,這樣我改怎么做成本?
答: 您好,按照合同金額做暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款~暫估
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是工業(yè)制造企業(yè),我們采購單原材料輔助材料現(xiàn)在統(tǒng)統(tǒng)沒有發(fā)票,我做成本全部做暫估么?
答: 你好,可以作為暫估入賬的


512901401 追問
2021-03-27 15:15
小林老師 解答
2021-03-27 15:30