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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-27 14:44

你好
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

, 追問

2021-03-28 10:23

職工福利費(fèi)的票抵扣了。

郭老師 解答

2021-03-28 10:24

借管理費(fèi)用,福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

, 追問

2021-03-28 11:54

還需要通過應(yīng)付職工薪酬周轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2021-03-28 11:56

借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
完整的

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相關(guān)問題討論
你好 什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-03-27 14:44:21
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-24 09:01:06
月末形成留抵稅額的情況下,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-05 16:12:27
你好,你每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)加計(jì)扣除發(fā)生額和你申報(bào)表里面的核對(duì)一下。
2024-03-19 15:21:33
你好 借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-12 19:13:17
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