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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-26 14:45

同學(xué),你好
對(duì)的,紅沖然后重新開
如果一張紅一張藍(lán),金額一樣,稅金是抵扣掉的

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 14:46

可現(xiàn)在本來還沒開達(dá)到30萬元呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 14:47

100萬元減哪里的錢?現(xiàn)在也不用交增值稅啊

小菲老師 解答

2021-03-26 14:48

同學(xué),你好
你的意思是開了120萬,紅字了100萬,算超過30萬嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 14:48

是要開一張紅一張藍(lán),然后紅票沖藍(lán)票?

小菲老師 解答

2021-03-26 14:49

同學(xué),你好
開的紅字是沖你之前開錯(cuò)的,再開一張正確的藍(lán)字

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 14:54

開了100萬元是12月的,現(xiàn)在他說不對(duì)要重開,但是這個(gè)季度我們正常開不到30萬元,紅字發(fā)票要打印出來嗎,也是用領(lǐng)的專用發(fā)票來開嗎?

小菲老師 解答

2021-03-26 14:54

同學(xué),你好
紅字發(fā)票需要打印出來
你之前是稅務(wù)局代開的嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 14:55

那不就是我們要領(lǐng)開雙份發(fā)票

小菲老師 解答

2021-03-26 14:57

同學(xué),你好
嗯嗯,對(duì)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 15:02

不是,是自己開的,空白發(fā)票是要重新去領(lǐng)?

小菲老師 解答

2021-03-26 15:03

同學(xué),你好
恩恩,對(duì)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-03-26 15:04

和我們正常的發(fā)票不一樣嗎?沒有序號(hào)對(duì)嗎?

小菲老師 解答

2021-03-26 15:05

同學(xué),你好
一樣的,一模一樣的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)我可以去聽我5月份講到會(huì)計(jì)分錄大全負(fù)債類那一節(jié),里面有具體講解。
2015-06-25 14:24:12
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,對(duì)的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
你好,同學(xué)是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
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