老師,公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學,你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計制作,廣告服務(wù),活動 問
對方給你們開活動策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計制作,你們開出去什么,他給你們開進來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調(diào)高銷售單價(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價開具 答

月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
答: 同學你好 是的,是當月認證的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項>銷項,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,是這樣的嗎?
答: 是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。

