国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-24 13:49

你好是申報少申報嗎,實際銷售出去?需要去更正申報,補12月賬上反結(jié)賬,借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅

最是書香 追問

2021-03-24 13:54

當時記錄是未開票收入 申報的呢

maize老師 解答

2021-03-24 14:01

申報去更正申報,改12月,

maize老師 解答

2021-03-24 14:01

你申報未開發(fā)票這個是不是少填寫一個需要去更正12月的申報。

maize老師 解答

2021-03-24 14:02

你不想更正,就當現(xiàn)在收入做了,12月做借銀行 貸應收,現(xiàn)在做,借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,

maize老師 解答

2021-03-24 14:02

正規(guī)處理,你銷售是需要去更正申報12月,做賬12月 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好是申報少申報嗎,實際銷售出去?需要去更正申報,補12月賬上反結(jié)賬,借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅
2021-03-24 13:49:03
同學,你好,你把這兩筆沖掉就可以,做成負數(shù)。
2022-03-05 20:15:36
你好!你最好是反結(jié)賬到對應月份去補做進去
2022-06-06 10:29:10
你是10月的工資就計入10月份
2016-01-08 10:41:07
您好!是的。從12月開始做賬。
2017-03-28 17:33:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...