
我們那個材料發(fā)票 出了問題,我和供應(yīng)商的往來并沒有走賬。我做一下進項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該可以把稅交出去的吧,在增值稅申報表主表上面申報嗎?
答: 你好!可以的
在建工程買入建設(shè)材料,取得16%增值稅專用發(fā)票,做賬的時候借 應(yīng)交稅金-增值稅進項稅,還是借 應(yīng)交稅金 增值稅 待抵扣進項稅?當(dāng)月申報的時候,怎么填報增值稅申報表呢?
答: 你好!借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10噸材料已取得增值稅發(fā)票,但損失了一噸,做增值稅進項稅轉(zhuǎn)出時是轉(zhuǎn)出一噸材料的增值稅(進)還是轉(zhuǎn)出10多進項稅呀
答: 需要轉(zhuǎn)出一噸的進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理









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