
請(qǐng)問(wèn) 我公司生產(chǎn)企業(yè),9月進(jìn)項(xiàng)稅額加留抵稅額是108683.09 9月出口計(jì)算免抵退稅額是70776.67 那9月申報(bào)出口退稅申報(bào)時(shí)當(dāng)期應(yīng)退稅額就是70776.67,現(xiàn)在10月進(jìn)項(xiàng)稅額是440.77,10月出口計(jì)算免抵退稅額36458.96,那我10申報(bào)出口應(yīng)退稅額是多少啊
答: 108683.09-70776.67+440.77=38347.19,所以10月應(yīng)退稅額36458.96
辦理出口退稅申報(bào)后,退稅額是0,免抵稅額7400.是不是我申報(bào)錯(cuò)了,企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)該退稅額是7400.這樣我該怎么操作?
答: 同學(xué)你好,退稅的是看進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)7400元是留低的還是什么,建議先核算下。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
“公司是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),增值稅還要加上免抵稅額外的出口退稅申報(bào)表上的免抵稅額外免抵稅額”圖片中的這句話是什么意思
答: 就是你增值稅報(bào)表上面的金額還要加上出口申報(bào)的免抵金額


Krismile99 追問(wèn)
2021-03-18 20:48
Krismile99 追問(wèn)
2021-03-18 20:48
bullet 老師 解答
2021-03-18 21:54