
你好老師,請問上年把其它應(yīng)付款-代付……的款項做成了借方余額,現(xiàn)在要如何才能把他調(diào)成貸方余額,謝謝
答: 你好 實是不是其它應(yīng)付款
老師好 前任會計把老板拿走的錢做成其他應(yīng)付款了 余額在貸方 怎么把其他應(yīng)付款貸方余額調(diào)整為其他應(yīng)收款借方余額呢?
答: 你好;? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款當(dāng)時怎么掛科目的。? ?兩個科目都不一樣; 你就算要掛 一開始? 也應(yīng)該掛借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款 。 怎么會掛貸方去? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問之前的會計把老板劃的款計入了應(yīng)付賬款借方余額,我把它計入其他應(yīng)收款里現(xiàn)在貸方有余額,需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 您好!你這個要調(diào)也是調(diào)到其他應(yīng)付款里面才對。為什么是其他應(yīng)收。


小小文(趙紅) 追問
2021-03-17 16:09
小小文(趙紅) 追問
2021-03-17 16:11
玲老師 解答
2021-03-17 16:17
小小文(趙紅) 追問
2021-03-17 16:37
玲老師 解答
2021-03-17 16:43