
我們是一般納稅人,12月留抵稅額為100,1月進(jìn)項(xiàng)稅50,1月銷項(xiàng)稅80,1月已經(jīng)做了納稅申報(bào),請問月底會(huì)計(jì)分錄咋個(gè)做?留抵稅的以前沒做處理。謝謝!
答: 你好現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) : 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅8 0 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150
公司是一般納稅人,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,該如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)和留抵稅額!
答: 你好,在沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下,是不需要做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教:一般納稅人,上月有留抵稅,本月做憑證時(shí),在轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):銷項(xiàng)“一”進(jìn)項(xiàng),還要一并“一”上期留抵稅額?即:轉(zhuǎn)出未交增值稅額=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)一留抵?
答: 你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來計(jì)算應(yīng)交增值稅的? ? ?

