
老師,發(fā)票是給別個(gè)公司開的,并不是公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)方有轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,我們只扣點(diǎn)稅費(fèi),請(qǐng)問我要怎么做賬?。?/p>
答: 你好,按正常業(yè)務(wù)核算就可以
老師您好,我們給對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方過了幾天后轉(zhuǎn)入了款。業(yè)務(wù)都是在當(dāng)月,我做賬用那個(gè)日期合適呢。
答: 你好 銷售分錄(按開具發(fā)票的日期),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款的時(shí)候(按實(shí)際收款的日期),借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司預(yù)付了一筆服務(wù)費(fèi)15200元,對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的,一直沒有收到發(fā)票,后面也收到不到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬
答: 你好沒有發(fā)票你做借xx費(fèi)用? 貸銀行,匯算清繳納稅調(diào)增

