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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-13 10:45

你好,發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸原材料,然后做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款。

娟子 追問

2021-03-13 10:51

可是去年的都結(jié)轉(zhuǎn)了,該怎么沖銷呢,跟今年暫估的一樣做沖銷嗎?總覺得不對(duì)?老師能給個(gè)具體分錄嗎?

郭老師 解答

2021-03-13 10:51

借應(yīng)付賬款貸原材料做這個(gè)。

郭老師 解答

2021-03-13 10:51

這不就是紅沖去年的嗎?

娟子 追問

2021-03-13 10:58

我暫估的當(dāng)時(shí)是含稅的金額了,到了今年沖完之后有差額

郭老師 解答

2021-03-13 10:59

你好,有差額這個(gè)不要緊的,借應(yīng)付賬款100,貸原材料100,然后借原材料98,進(jìn)項(xiàng)2貸應(yīng)付賬款100,這個(gè)不就做可以啦。

娟子 追問

2021-03-13 11:22

收到發(fā)票后分錄具體數(shù)字對(duì)不上,麻煩老師給計(jì)算下。

郭老師 解答

2021-03-13 11:35

你的成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

娟子 追問

2021-03-13 11:36

去年的結(jié)轉(zhuǎn)了,今年1月暫估的沒結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2021-03-13 11:39

那你能分開嗎?去年暫估的原材料發(fā)票是多少?我給你寫一個(gè)具體的數(shù)據(jù)。

娟子 追問

2021-03-13 13:59

分不開,都搞一塊去了,所以我有點(diǎn)搞不清楚了

娟子 追問

2021-03-13 14:03

收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是39322.7 ,不含稅金額為302482.3,價(jià)稅合計(jì)為341805

郭老師 解答

2021-03-13 14:13

需要自己算下去年暫估的
單獨(dú)出來

娟子 追問

2021-03-13 14:14

怎么算呢?就是搞不清,暈的很。

郭老師 解答

2021-03-13 14:15

原材料都是一樣的嗎
你有合同嗎

娟子 追問

2021-03-13 14:17

原材料有油漆,有輔材,沒有合同,但時(shí)根據(jù)一份清單入賬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)上面有價(jià)格,但是沒確定,就安裝那個(gè)價(jià)格暫估入賬了。

郭老師 解答

2021-03-13 14:19

那你自己分出來
原材料同一個(gè)種類的總額/數(shù)量=單價(jià)
單價(jià)*去年暫估的數(shù)量不就可以了
自己分出來

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你好,發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸原材料,然后做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款。
2021-03-13 10:45:07
你好,可以的,和原材料的暫估是一個(gè)做法
2021-09-26 11:17:18
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫(kù)分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2020-06-30 15:56:31
您好,稅額不用暫估,來發(fā)票時(shí)再處理;
2019-10-13 21:46:23
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