
成本票,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-xx 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時是,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 ?嗎
答: 這個成本做應(yīng)付賬款就可以銷售成本時是,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品,是的
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費銷項 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,關(guān)于剛才咨詢您的電商平臺的問題:1、您說贈送積分的時候計入成本類科目,那我直接計入勞務(wù)成本可以嗎?2、會員的是收益獎勵是我們平臺以現(xiàn)金方式給會員的,借記勞務(wù)成本,貸現(xiàn)金,這樣對嗎?3、您說付款給第三方的時候借記庫存商品,這個地方不是太理解。我們是先收到客戶轉(zhuǎn)賬給我們的貨款,再結(jié)算給第三方的,我是想著收到貨款時借記其他應(yīng)付款,結(jié)貨款時再沖,這樣只是一個代收,不存在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
答: 您好, 1,直接計入勞務(wù)成本不妥,如果對方不使用這個積分怎么處理呢?所以我建議還是記入成本類科目,等對方使用時再結(jié)轉(zhuǎn)入勞務(wù)成本。 2、這樣是對的。 3、這樣也可以。


會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-03-13 10:39
會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-03-13 10:40
稅務(wù)師王老師 解答
2021-03-13 10:41
會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-03-13 10:42
稅務(wù)師王老師 解答
2021-03-13 10:44
會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-03-13 10:46
稅務(wù)師王老師 解答
2021-03-13 10:47