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送心意

稅務(wù)師王老師

職稱稅務(wù)師,初級會計師

2021-03-13 10:38

你好,同學(xué)。你們是銷售電腦的公司嗎

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-13 10:39

我們是軟件開發(fā)公司,和客戶業(yè)務(wù)往來時候我們有時候采購電腦寫好程序然后帶電腦給客戶公司用,這個買電腦錢金額小點的都是員工先墊付然后拿發(fā)票報銷

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-13 10:40

電腦開的是普票,員工墊付拿發(fā)票報銷這個分錄怎么做,請教老師

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:41

這個電腦可以計入到固定資產(chǎn)或者直接計入到當(dāng)期損益。  具體是看金額對于你們公司來說是不是重大

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-13 10:42

900塊錢,想做一下報銷分錄的,庫存商品合適還是直接做個辦公費用

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:44

不是用于銷售的話,不做庫存商品的。  可以計入到管理費用     
借:管理費用  
貸:其他應(yīng)付款  
報銷時:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款  

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-03-13 10:46

好的老師,那我就計入辦公費了,其他無提問,謝謝老師答疑

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:47

不客氣的   可以給我的答疑給予評價的

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這個成本做應(yīng)付賬款就可以銷售成本時是,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品,是的
2019-04-17 16:03:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,同學(xué)。你們是銷售電腦的公司嗎
2021-03-13 10:38:29
您好, 1,直接計入勞務(wù)成本不妥,如果對方不使用這個積分怎么處理呢?所以我建議還是記入成本類科目,等對方使用時再結(jié)轉(zhuǎn)入勞務(wù)成本。 2、這樣是對的。 3、這樣也可以。
2016-10-08 11:01:38
你好!是的。就是這樣一個過程
2017-09-08 15:20:41
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